目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.组织实施美术创作与理论研究工作;2.培养美术专业人才、开展学术交流与研讨活动;3.举办美术展览、提供公共教;4.收藏艺术作品。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、策划展览部、典藏部、创作部、理论研究部。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
围绕“文旅融合攻坚战”部署,市国画院(美术馆)将及早筹划,创新思路,积极推进重点工作。
1.2025年我院将继续狠抓业务,提升画院整体创作水平,力争把扬州国画推向更高规格更高层次。
2.努力将美术馆打造成为美育新场所,积极探索与外省市画院美术馆合作,邀请省内外美术名家来扬办展。继续打造“春风十里—扬州市国画院新春作品展”“歌吹扬州—全国中国画作品邀请展”“二分明月—全国书画作品邀请展”“绘美扬州·扬州青少年美术作品大展”等品牌展览,打造“时间的轮廓—扬州市国画院院藏展”(将美术馆5号展厅设常设展厅)。围绕“周末时光静享扬州”主题活动,继续创新开展青少年公教活动。
3.提高画院党建工作质量,推动党建各项任务落到实处,以党建工作引领和促进重点工作取得实效。
第二部分
2025年度
扬州市国画院
单位预算表
| 公开01表 |
| 收支总表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
527.30 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
| 五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
| 七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
331.68 |
| 八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38.81 |
| 九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
| |
|
十、卫生健康支出 |
|
| |
|
十一、节能环保支出 |
|
| |
|
十二、城乡社区支出 |
|
| |
|
十三、农林水支出 |
|
| |
|
十四、交通运输支出 |
|
| |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十七、金融支出 |
|
| |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
| |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
二十、住房保障支出 |
156.81 |
| |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
二十四、预备费 |
|
| |
|
二十五、其他支出 |
|
| |
|
二十六、转移性支出 |
|
| |
|
二十七、债务还本支出 |
|
| |
|
二十八、债务付息支出 |
|
| |
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
| |
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| 本年收入合计 |
527.30 |
本年支出合计 |
527.30 |
| 上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
| 收入总计 |
527.30 |
支出总计 |
527.30 |
| 公开02表 |
| 收入总表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业
收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他
收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位
资金 |
| 合计 |
527.30 |
527.30 |
527.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210010 |
扬州市国画院 |
527.30 |
527.30 |
527.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
| 支出总表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 合计 |
527.30 |
527.30 |
|
|
|
|
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
331.68 |
331.68 |
|
|
|
|
| 20701 |
文化和旅游 |
331.68 |
331.68 |
|
|
|
|
| 2070111 |
文化创作与保护 |
331.68 |
331.68 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
38.81 |
38.81 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.81 |
38.81 |
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.87 |
25.87 |
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.94 |
12.94 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
156.81 |
156.81 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
156.81 |
156.81 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
36.09 |
36.09 |
|
|
|
|
| 2210202 |
提租补贴 |
68.42 |
68.42 |
|
|
|
|
| 2210203 |
购房补贴 |
52.30 |
52.30 |
|
|
|
|
| 公开04表 |
| 财政拨款收支总表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
527.30 |
一、本年支出 |
527.30 |
| (一)一般公共预算拨款 |
527.30 |
(一)一般公共服务支出 |
|
| (二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
| (三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
| 二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
| (一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
| (二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
| (三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
331.68 |
| |
|
(八)社会保障和就业支出 |
38.81 |
| |
|
(九)社会保险基金支出 |
|
| |
|
(十)卫生健康支出 |
|
| |
|
(十一)节能环保支出 |
|
| |
|
(十二)城乡社区支出 |
|
| |
|
(十三)农林水支出 |
|
| |
|
(十四)交通运输支出 |
|
| |
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
| |
|
(十七)金融支出 |
|
| |
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
| |
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
(二十)住房保障支出 |
156.81 |
| |
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
| |
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
(二十四)预备费 |
|
| |
|
(二十五)其他支出 |
|
| |
|
(二十六)转移性支出 |
|
| |
|
(二十七)债务还本支出 |
|
| |
|
(二十八)债务付息支出 |
|
| |
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
| |
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
| |
|
二、年终结转结余 |
|
| 收入总计 |
527.30 |
支出总计 |
527.30 |
| 公开05表 |
| 财政拨款支出表(功能科目) |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合计 |
527.30 |
527.30 |
465.20 |
62.10 |
|
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
331.68 |
331.68 |
269.58 |
62.10 |
|
| 20701 |
文化和旅游 |
331.68 |
331.68 |
269.58 |
62.10 |
|
| 2070111 |
文化创作与保护 |
331.68 |
331.68 |
269.58 |
62.10 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
38.81 |
38.81 |
38.81 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.81 |
38.81 |
38.81 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.87 |
25.87 |
25.87 |
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.94 |
12.94 |
12.94 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
156.81 |
156.81 |
156.81 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
156.81 |
156.81 |
156.81 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
36.09 |
36.09 |
36.09 |
|
|
| 2210202 |
提租补贴 |
68.42 |
68.42 |
68.42 |
|
|
| 2210203 |
购房补贴 |
52.30 |
52.30 |
52.30 |
|
|
| 公开06表 |
| 财政拨款基本支出表(经济科目) |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合计 |
527.30 |
465.20 |
62.10 |
| 301 |
工资福利支出 |
402.98 |
402.98 |
|
| 30101 |
基本工资 |
76.84 |
76.84 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
112.33 |
112.33 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
102.03 |
102.03 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.87 |
25.87 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
12.94 |
12.94 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.74 |
13.74 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
1.13 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
36.09 |
36.09 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
22.01 |
22.01 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
61.77 |
1.15 |
60.62 |
| 30201 |
办公费 |
7.62 |
|
7.62 |
| 30207 |
邮电费 |
2.60 |
|
2.60 |
| 30211 |
差旅费 |
12.00 |
|
12.00 |
| 30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 30215 |
会议费 |
2.40 |
|
2.40 |
| 30218 |
专用材料费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30226 |
劳务费 |
8.00 |
|
8.00 |
| 30228 |
工会经费 |
8.00 |
|
8.00 |
| 30229 |
福利费 |
11.00 |
|
11.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
3.15 |
1.15 |
2.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
61.07 |
61.07 |
|
| 30302 |
退休费 |
55.07 |
55.07 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.00 |
6.00 |
|
| 310 |
资本性支出 |
1.48 |
|
1.48 |
| 31002 |
办公设备购置 |
1.48 |
|
1.48 |
| 公开07表 |
| 一般公共预算支出表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合计 |
527.30 |
527.30 |
465.20 |
62.10 |
|
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
331.68 |
331.68 |
269.58 |
62.10 |
|
| 20701 |
文化和旅游 |
331.68 |
331.68 |
269.58 |
62.10 |
|
| 2070111 |
文化创作与保护 |
331.68 |
331.68 |
269.58 |
62.10 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
38.81 |
38.81 |
38.81 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.81 |
38.81 |
38.81 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.87 |
25.87 |
25.87 |
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.94 |
12.94 |
12.94 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
156.81 |
156.81 |
156.81 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
156.81 |
156.81 |
156.81 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
36.09 |
36.09 |
36.09 |
|
|
| 2210202 |
提租补贴 |
68.42 |
68.42 |
68.42 |
|
|
| 2210203 |
购房补贴 |
52.30 |
52.30 |
52.30 |
|
|
| 公开08表 |
| 一般公共预算基本支出表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合计 |
527.30 |
465.20 |
62.10 |
| 301 |
工资福利支出 |
402.98 |
402.98 |
|
| 30101 |
基本工资 |
76.84 |
76.84 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
112.33 |
112.33 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
102.03 |
102.03 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.87 |
25.87 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
12.94 |
12.94 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.74 |
13.74 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
1.13 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
36.09 |
36.09 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
22.01 |
22.01 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
61.77 |
1.15 |
60.62 |
| 30201 |
办公费 |
7.62 |
|
7.62 |
| 30207 |
邮电费 |
2.60 |
|
2.60 |
| 30211 |
差旅费 |
12.00 |
|
12.00 |
| 30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 30215 |
会议费 |
2.40 |
|
2.40 |
| 30218 |
专用材料费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30226 |
劳务费 |
8.00 |
|
8.00 |
| 30228 |
工会经费 |
8.00 |
|
8.00 |
| 30229 |
福利费 |
11.00 |
|
11.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
3.15 |
1.15 |
2.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
61.07 |
61.07 |
|
| 30302 |
退休费 |
55.07 |
55.07 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.00 |
6.00 |
|
| 310 |
资本性支出 |
1.48 |
|
1.48 |
| 31002 |
办公设备购置 |
1.48 |
|
1.48 |
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
| 公开09表 |
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
| 公开10表 |
| 政府性基金预算支出表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
| 公开11表 |
| 国有资本经营预算支出预算表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 公开12表 |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
| 合计 |
|
| |
|
|
| |
|
|
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
第三部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
扬州市国画院2025年度收入、支出预算总计527.3万元,与上年相比收、支预算总计各减少20.96万元,减少3.82%。其中:
(一)收入预算总计527.3万元。包括:
1.本年收入合计527.3万元。
(1)一般公共预算拨款收入527.3万元,与上年相比减少20.96万元,减少3.82%。主要原因是项目经费减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计527.3万元。包括:
1.本年支出合计527.3万元。
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)支出331.68万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少49.31万元,减少12.94%。主要原因是项目经费减少。
(2)社会保障和就业支出(类)支出38.81万元,主要用于单位职工养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加8.09万元,增长26.33%。主要原因是人员增加,相应的养老保险和职业年金缴费支出增加。
(3)住房保障支出(类)支出156.81万元,主要用于在职和退休人员的住房补贴和公积金支出。与上年相比增加20.26万元,增长14.84%。主要原因是人员增加,相应的增加住房补贴和公积金。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
扬州市国画院2025年收入预算合计527.3万元,包括本年收入527.3万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入527.3万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
扬州市国画院2025年支出预算合计527.3万元,其中:
基本支出527.3万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
扬州市国画院2025年度财政拨款收、支总预算527.3万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少20.96万元,减少3.82%。主要原因是项目经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
扬州市国画院2025年财政拨款预算支出527.3万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少20.96万元,减少3.82%。主要原因是项目经费支出减少。
其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)
文化和旅游(款)文化创作与保护(项)支出331.68万元,与上年相比减少49.31万元,减少12.94%。主要原因是项目经费支出减少。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出25.87万元,与上年相比增加5.39万元,增长26.32%。主要原因是人员增加,相应的养老保险缴费支出增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出12.94万元,与上年相比增加2.7万元,增长26.37%。主要原因是人员增加,相应的职业年金缴费支出增加。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出36.09万元,与上年相比增加8.41万元,增长30.38%。主要原因是人员增加,相应的增加公积金。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出68.42万元,与上年相比减少0.37万元,减少0.54%。主要原因是退休人员减少。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出52.3万元,与上年相比增加12.22万元,增长30.49%。主要原因是人员增加,相应的增加住房补贴。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
扬州市国画院2025年度财政拨款基本支出预算527.3万元,其中:
(一)人员经费465.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费62.1万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
扬州市国画院2025年一般公共预算财政拨款支出预算527.3万元,与上年相比减少20.96万元,减少3.82%。主要原因是项目经费支出减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
扬州市国画院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算527.3万元,其中:
(一)人员经费465.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费62.1万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
扬州市国画院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。
扬州市国画院2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.4万元,比上年预算减少0.6万元,主要原因是压缩会议费支出。
扬州市国画院2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
扬州市国画院2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
扬州市国画院2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金527.3万元;本单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.组织实施美术创作与理论研究工作;2.培养美术专业人才、开展学术交流与研讨活动;3.举办美术展览、提供公共教;4.收藏艺术作品。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、策划展览部、典藏部、创作部、理论研究部。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
围绕“文旅融合攻坚战”部署,市国画院(美术馆)将及早筹划,创新思路,积极推进重点工作。
1.2025年我院将继续狠抓业务,提升画院整体创作水平,力争把扬州国画推向更高规格更高层次。
2.努力将美术馆打造成为美育新场所,积极探索与外省市画院美术馆合作,邀请省内外美术名家来扬办展。继续打造“春风十里—扬州市国画院新春作品展”“歌吹扬州—全国中国画作品邀请展”“二分明月—全国书画作品邀请展”“绘美扬州·扬州青少年美术作品大展”等品牌展览,打造“时间的轮廓—扬州市国画院院藏展”(将美术馆5号展厅设常设展厅)。围绕“周末时光静享扬州”主题活动,继续创新开展青少年公教活动。
3.提高画院党建工作质量,推动党建各项任务落到实处,以党建工作引领和促进重点工作取得实效。
第二部分
2025年度
扬州市国画院
单位预算表
| 公开01表 |
| 收支总表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
527.30 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
| 五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
| 七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
331.68 |
| 八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38.81 |
| 九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
| |
|
十、卫生健康支出 |
|
| |
|
十一、节能环保支出 |
|
| |
|
十二、城乡社区支出 |
|
| |
|
十三、农林水支出 |
|
| |
|
十四、交通运输支出 |
|
| |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十七、金融支出 |
|
| |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
| |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
二十、住房保障支出 |
156.81 |
| |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
二十四、预备费 |
|
| |
|
二十五、其他支出 |
|
| |
|
二十六、转移性支出 |
|
| |
|
二十七、债务还本支出 |
|
| |
|
二十八、债务付息支出 |
|
| |
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
| |
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| 本年收入合计 |
527.30 |
本年支出合计 |
527.30 |
| 上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
| 收入总计 |
527.30 |
支出总计 |
527.30 |
| 公开02表 |
| 收入总表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业
收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他
收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位
资金 |
| 合计 |
527.30 |
527.30 |
527.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210010 |
扬州市国画院 |
527.30 |
527.30 |
527.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
| 支出总表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 合计 |
527.30 |
527.30 |
|
|
|
|
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
331.68 |
331.68 |
|
|
|
|
| 20701 |
文化和旅游 |
331.68 |
331.68 |
|
|
|
|
| 2070111 |
文化创作与保护 |
331.68 |
331.68 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
38.81 |
38.81 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.81 |
38.81 |
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.87 |
25.87 |
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.94 |
12.94 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
156.81 |
156.81 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
156.81 |
156.81 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
36.09 |
36.09 |
|
|
|
|
| 2210202 |
提租补贴 |
68.42 |
68.42 |
|
|
|
|
| 2210203 |
购房补贴 |
52.30 |
52.30 |
|
|
|
|
| 公开04表 |
| 财政拨款收支总表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
527.30 |
一、本年支出 |
527.30 |
| (一)一般公共预算拨款 |
527.30 |
(一)一般公共服务支出 |
|
| (二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
| (三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
| 二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
| (一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
| (二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
| (三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
331.68 |
| |
|
(八)社会保障和就业支出 |
38.81 |
| |
|
(九)社会保险基金支出 |
|
| |
|
(十)卫生健康支出 |
|
| |
|
(十一)节能环保支出 |
|
| |
|
(十二)城乡社区支出 |
|
| |
|
(十三)农林水支出 |
|
| |
|
(十四)交通运输支出 |
|
| |
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
| |
|
(十七)金融支出 |
|
| |
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
| |
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
(二十)住房保障支出 |
156.81 |
| |
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
| |
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
(二十四)预备费 |
|
| |
|
(二十五)其他支出 |
|
| |
|
(二十六)转移性支出 |
|
| |
|
(二十七)债务还本支出 |
|
| |
|
(二十八)债务付息支出 |
|
| |
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
| |
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
| |
|
二、年终结转结余 |
|
| 收入总计 |
527.30 |
支出总计 |
527.30 |
| 公开05表 |
| 财政拨款支出表(功能科目) |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合计 |
527.30 |
527.30 |
465.20 |
62.10 |
|
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
331.68 |
331.68 |
269.58 |
62.10 |
|
| 20701 |
文化和旅游 |
331.68 |
331.68 |
269.58 |
62.10 |
|
| 2070111 |
文化创作与保护 |
331.68 |
331.68 |
269.58 |
62.10 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
38.81 |
38.81 |
38.81 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.81 |
38.81 |
38.81 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.87 |
25.87 |
25.87 |
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.94 |
12.94 |
12.94 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
156.81 |
156.81 |
156.81 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
156.81 |
156.81 |
156.81 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
36.09 |
36.09 |
36.09 |
|
|
| 2210202 |
提租补贴 |
68.42 |
68.42 |
68.42 |
|
|
| 2210203 |
购房补贴 |
52.30 |
52.30 |
52.30 |
|
|
| 公开06表 |
| 财政拨款基本支出表(经济科目) |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合计 |
527.30 |
465.20 |
62.10 |
| 301 |
工资福利支出 |
402.98 |
402.98 |
|
| 30101 |
基本工资 |
76.84 |
76.84 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
112.33 |
112.33 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
102.03 |
102.03 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.87 |
25.87 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
12.94 |
12.94 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.74 |
13.74 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
1.13 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
36.09 |
36.09 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
22.01 |
22.01 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
61.77 |
1.15 |
60.62 |
| 30201 |
办公费 |
7.62 |
|
7.62 |
| 30207 |
邮电费 |
2.60 |
|
2.60 |
| 30211 |
差旅费 |
12.00 |
|
12.00 |
| 30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 30215 |
会议费 |
2.40 |
|
2.40 |
| 30218 |
专用材料费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30226 |
劳务费 |
8.00 |
|
8.00 |
| 30228 |
工会经费 |
8.00 |
|
8.00 |
| 30229 |
福利费 |
11.00 |
|
11.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
3.15 |
1.15 |
2.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
61.07 |
61.07 |
|
| 30302 |
退休费 |
55.07 |
55.07 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.00 |
6.00 |
|
| 310 |
资本性支出 |
1.48 |
|
1.48 |
| 31002 |
办公设备购置 |
1.48 |
|
1.48 |
| 公开07表 |
| 一般公共预算支出表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合计 |
527.30 |
527.30 |
465.20 |
62.10 |
|
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
331.68 |
331.68 |
269.58 |
62.10 |
|
| 20701 |
文化和旅游 |
331.68 |
331.68 |
269.58 |
62.10 |
|
| 2070111 |
文化创作与保护 |
331.68 |
331.68 |
269.58 |
62.10 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
38.81 |
38.81 |
38.81 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.81 |
38.81 |
38.81 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.87 |
25.87 |
25.87 |
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.94 |
12.94 |
12.94 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
156.81 |
156.81 |
156.81 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
156.81 |
156.81 |
156.81 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
36.09 |
36.09 |
36.09 |
|
|
| 2210202 |
提租补贴 |
68.42 |
68.42 |
68.42 |
|
|
| 2210203 |
购房补贴 |
52.30 |
52.30 |
52.30 |
|
|
| 公开08表 |
| 一般公共预算基本支出表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合计 |
527.30 |
465.20 |
62.10 |
| 301 |
工资福利支出 |
402.98 |
402.98 |
|
| 30101 |
基本工资 |
76.84 |
76.84 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
112.33 |
112.33 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
102.03 |
102.03 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.87 |
25.87 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
12.94 |
12.94 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.74 |
13.74 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
1.13 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
36.09 |
36.09 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
22.01 |
22.01 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
61.77 |
1.15 |
60.62 |
| 30201 |
办公费 |
7.62 |
|
7.62 |
| 30207 |
邮电费 |
2.60 |
|
2.60 |
| 30211 |
差旅费 |
12.00 |
|
12.00 |
| 30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 30215 |
会议费 |
2.40 |
|
2.40 |
| 30218 |
专用材料费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30226 |
劳务费 |
8.00 |
|
8.00 |
| 30228 |
工会经费 |
8.00 |
|
8.00 |
| 30229 |
福利费 |
11.00 |
|
11.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
3.15 |
1.15 |
2.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
61.07 |
61.07 |
|
| 30302 |
退休费 |
55.07 |
55.07 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.00 |
6.00 |
|
| 310 |
资本性支出 |
1.48 |
|
1.48 |
| 31002 |
办公设备购置 |
1.48 |
|
1.48 |
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
| 公开09表 |
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
| 公开10表 |
| 政府性基金预算支出表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
| 公开11表 |
| 国有资本经营预算支出预算表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 公开12表 |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
| 单位:扬州市国画院 |
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
| 合计 |
|
| |
|
|
| |
|
|
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
第三部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
扬州市国画院2025年度收入、支出预算总计527.3万元,与上年相比收、支预算总计各减少20.96万元,减少3.82%。其中:
(一)收入预算总计527.3万元。包括:
1.本年收入合计527.3万元。
(1)一般公共预算拨款收入527.3万元,与上年相比减少20.96万元,减少3.82%。主要原因是项目经费减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计527.3万元。包括:
1.本年支出合计527.3万元。
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)支出331.68万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少49.31万元,减少12.94%。主要原因是项目经费减少。
(2)社会保障和就业支出(类)支出38.81万元,主要用于单位职工养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加8.09万元,增长26.33%。主要原因是人员增加,相应的养老保险和职业年金缴费支出增加。
(3)住房保障支出(类)支出156.81万元,主要用于在职和退休人员的住房补贴和公积金支出。与上年相比增加20.26万元,增长14.84%。主要原因是人员增加,相应的增加住房补贴和公积金。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
扬州市国画院2025年收入预算合计527.3万元,包括本年收入527.3万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入527.3万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
扬州市国画院2025年支出预算合计527.3万元,其中:
基本支出527.3万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
扬州市国画院2025年度财政拨款收、支总预算527.3万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少20.96万元,减少3.82%。主要原因是项目经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
扬州市国画院2025年财政拨款预算支出527.3万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少20.96万元,减少3.82%。主要原因是项目经费支出减少。
其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)
文化和旅游(款)文化创作与保护(项)支出331.68万元,与上年相比减少49.31万元,减少12.94%。主要原因是项目经费支出减少。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出25.87万元,与上年相比增加5.39万元,增长26.32%。主要原因是人员增加,相应的养老保险缴费支出增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出12.94万元,与上年相比增加2.7万元,增长26.37%。主要原因是人员增加,相应的职业年金缴费支出增加。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出36.09万元,与上年相比增加8.41万元,增长30.38%。主要原因是人员增加,相应的增加公积金。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出68.42万元,与上年相比减少0.37万元,减少0.54%。主要原因是退休人员减少。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出52.3万元,与上年相比增加12.22万元,增长30.49%。主要原因是人员增加,相应的增加住房补贴。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
扬州市国画院2025年度财政拨款基本支出预算527.3万元,其中:
(一)人员经费465.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费62.1万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
扬州市国画院2025年一般公共预算财政拨款支出预算527.3万元,与上年相比减少20.96万元,减少3.82%。主要原因是项目经费支出减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
扬州市国画院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算527.3万元,其中:
(一)人员经费465.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费62.1万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
扬州市国画院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。
扬州市国画院2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.4万元,比上年预算减少0.6万元,主要原因是压缩会议费支出。
扬州市国画院2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
扬州市国画院2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
扬州市国画院2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金527.3万元;本单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。